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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Detalhe do Contrato/Ata/Termo
Documento: Ata
Número/Ano: 5/2025
Modalidade: Pregão Eletrônico
Processo: 37/2025
Tipo: CONTRATOS FORNECIMENTO DE BENS
Data da Assinatura: 02/04/2025
Data da publicação no Diário Oficial: 02/04/2025
Vigência: 02/04/2025 à 02/04/2026
Fundamentação Legal: Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21
Objetivo: Formação de Ata de Registro de Preços para a Aquisição parcelada de Materiais de Higiene e Limpeza e Itens de Copa e Cozinha para atender a demanda das diversas Secretarias Municipais de Ronda Alta/RS

Fornecedores
CNPJ/CPF Nome
87.174.991/0001-07 Proquill Produtos Químicos de Limpeza Ltda
27.250.886/0001-88 DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
33.716.536/0001-67 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
41.507.227/0001-05 JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
44.651.148/0001-61 M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
51.978.129/0001-00 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA
52.996.455/0001-02 ELEVATE UTILIDADES LTDA
10.899.548/0001-79 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
07.415.503/0001-77 A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA
09.110.229/0001-53 SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
11.243.941/0001-72 DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA
32.910.775/0001-90 ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079
39.557.587/0001-70 BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA
42.188.256/0001-14 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L
44.449.147/0001-39 DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA
45.314.193/0001-93 BEATRIZ DE CASTRO - ME
53.763.552/0001-18 BARAOSEG LTDA
56.900.847/0001-87 AD LICITACOES LTDA
57.142.749/0001-90 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
17.032.778/0001-85 MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME

Fiscal do Contrato
Nome Tipo Vigência Inicial Vigência Final
Nenhum registro encontrado.

Documento(s) Ata
Tipo de Registro Operação Observação Data Documento
Aditivo/1 Termo aditivo 001 29/07/2025 Download
Outros Ata de Registro de Preços ATA 02/04/2025 Download
Outros Súmula do contrato EXTRATO 02/04/2025 Download

Empenhos referente ao Contrato/Ata 5/2025
Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 11489/2025
Valor: R$ 1.569,50

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12295/2025
Valor: R$ 88,80

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12301/2025
Valor: R$ 311,40

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12304/2025
Valor: R$ 184,00

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12325/2025
Valor: R$ 96,30

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12326/2025
Valor: R$ 390,65

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12348/2025
Valor: R$ 407,00

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12380/2025
Valor: R$ 822,50

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12400/2025
Valor: R$ 506,60

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12401/2025
Valor: R$ 1.327,50

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12402/2025
Valor: R$ 129,00

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12403/2025
Valor: R$ 2.165,20

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12405/2025
Valor: R$ 1.650,60

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12407/2025
Valor: R$ 2.261,55

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12408/2025
Valor: R$ 503,80

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12409/2025
Valor: R$ 1.446,00

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12420/2025
Valor: R$ 200,00

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12421/2025
Valor: R$ 61,40

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 12624/2025
Valor: R$ 1.518,00

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 13001/2025
Valor: R$ 131,20

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 13002/2025
Valor: R$ 214,50

Órgão Adquirente:
Programa:
Projeto/Atividade: MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Despesa: EMPENHO REGULAR
Empenho: 13004/2025
Valor: R$ 437,00