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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEOCIR JOSE SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 24 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo de Previdencia Social do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/05/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA PARTICIPAR DO XXII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 27/2024. 0,00 913,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/05/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA PARTICIPAR DO XXII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 27/2024. 913,15
23/04/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 913,15
02/05/2024 Pagamento de Empenho 24/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 913,15
07/05/2024 ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, CURSO ADIADO MOTIVO CALAMIDADE PÚBLICA NO RS -913,15
29/08/2024 Pagamento de Empenho 24/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 913,15
TOTAL 913,15 913,15 913,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.