Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha Inativos/Pensionistas |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo de Previdencia Social do Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM |
Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. |
0,00 |
4.920,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. |
4.920,78 |
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21/11/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.920,78 |
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21/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM INATIVOS 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS |
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285,77 |
25/11/2024 |
Pagamento de Empenho 71/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.635,01 |
TOTAL |
4.920,78 |
4.920,78 |
4.920,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
FPSM - 13º Sal Rescisão |
21/11/2024 |
285,77 |
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Lançada |
TOTAL |
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285,77 |
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