Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
58 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV. |
Unidade: |
FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV. |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO DE APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3190.03.03.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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0,00 |
16.471,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
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16.471,19 |
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02/12/2024 |
folha de pgto - 13º salario |
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16.471,19 |
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02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC. SINDICAL, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Pensionista (302) |
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114,24 |
02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Pensionista (302) |
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417,27 |
10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 58/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.939,68 |
TOTAL |
16.471,19 |
16.471,19 |
16.471,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SISPMUBRA |
02/12/2024 |
114,24 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
02/12/2024 |
417,27 |
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Lançada |
TOTAL |
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531,51 |
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