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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 25 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.
Unidade: FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO DE APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FG FÉRIAS P/ GESTORA DO RPPS ( REFERENTE A MAIO DE 2025) 409,30 409,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 FG FÉRIAS P/ GESTORA DO RPPS ( REFERENTE A MAIO DE 2025) 409,30
24/04/2025 FG FÉRIAS P/ GESTORA DO RPPS ( REFERENTE A MAIO DE 2025) 409,30
30/04/2025 Pagamento de Empenho 25/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 409,30
TOTAL 409,30 409,30 409,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.