MANUT. FUNDO DE APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Conta de Despesa:
3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE PESIONISTAS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2025
0,00
18.327,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2025
PAGAMENTO DE PESIONISTAS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2025
18.327,46
25/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
05/2025
18.327,46
25/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS FOLHA, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Pensionista (302)
437,95
25/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Pensionista (302)
493,17
25/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BAN. SICREDI, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Pensionista (302)
766,48
29/05/2025
Pagamento de Empenho 29/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16.629,86
TOTAL
18.327,46
18.327,46
18.327,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER
25/05/2025
437,95
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS