Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM RPPS |
Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
Conta de Despesa: |
3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. COMPENSAÇÃO FINACEIRA A PAGAR AO INSS COMPETÊNCIA MAIO/2024. |
7.388,19 |
7.388,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
REF. COMPENSAÇÃO FINACEIRA A PAGAR AO INSS COMPETÊNCIA MAIO/2024. |
7.388,19 |
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24/06/2024 |
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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7.388,19 |
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02/07/2024 |
Pagamento de Empenho 22/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.388,19 |
TOTAL |
7.388,19 |
7.388,19 |
7.388,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.