Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM RPPS |
Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
Conta de Despesa: |
3390.86.01.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE ALTO ALEGRE (SERVIDORA CLEUSA FÁTIMA CAMARGO GALERA). |
0,00 |
306,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2025 |
REF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE ALTO ALEGRE (SERVIDORA CLEUSA FÁTIMA CAMARGO GALERA). |
306,88 |
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30/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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306,88 |
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31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 5/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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306,88 |
TOTAL |
306,88 |
306,88 |
306,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.