Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF, LOCAÇÃO DE SOFTWARE. 2025 |
42.614,00 |
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05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF, LOCAÇÃO DE SOFTWARE. 2025, Mês de Janeiro |
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3.874,00 |
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05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF, LOCAÇÃO DE SOFTWARE. 2025 mes de março |
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3.688,05 |
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05/03/2025 |
indevido |
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-3.688,05 |
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14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.688,05 |
14/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8/2025 |
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185,95 |
24/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF, LOCAÇÃO DE SOFTWARE. 2025 |
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3.874,00 |
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02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.688,05 |
02/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8/2025 |
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185,95 |
22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF, LOCAÇÃO DE SOFTWARE. 2025 MES DE ABRIL |
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3.874,00 |
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12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.688,05 |
12/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8/2025 |
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185,95 |
23/05/2025 |
locação de software mes de maio/2025 |
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3.688,05 |
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23/05/2025 |
complementar |
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185,95 |
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23/05/2025 |
software 05/2025 |
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3.874,00 |
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23/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8/2025, 6013 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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185,95 |
23/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8/2025, 6013 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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185,95 |
23/05/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 8/2025 |
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-185,95 |
23/05/2025 |
indevido |
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-3.502,10 |
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23/05/2025 |
indevido |
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-185,95 |
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23/05/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 8/2025 NESTA DATA. |
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-185,95 |
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03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.688,05 |
TOTAL |
42.614,00 |
15.496,00 |
15.496,00 |
SALDO A PAGAR |
27.118,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.