Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLINICA MEDICA INTEGRADA MED ODONTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
HONORARIOS DENTISTAS |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS/PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELOS FILIADOS CFE. NFS-E 20252. |
0,00 |
915,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2025 |
SERVIÇOS/PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELOS FILIADOS CFE. NFS-E 20252. |
915,00 |
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07/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/20252; |
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915,00 |
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15/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2025
CLINICA MEDICA INTEGRADA MED ODONTO LTDA - 300338 |
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915,00 |
TOTAL |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.