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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANE CHAVES DE ARAUJO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: GABINETE DO DIRETOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER
Conta de Despesa: 3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA
Natureza da despesa: REEMBOLSO FILIADOS
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FILIADA, CONFORME RECIBOS EMITIDOS PELO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO. 0,00 212,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FILIADA, CONFORME RECIBOS EMITIDOS PELO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO. 212,00
07/01/2025 Conforme Recibo Nº 1634465; 1634469; 212,00
15/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2025 ELIANE CHAVES DE ARAUJO - 190 212,00
TOTAL 212,00 212,00 212,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.