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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER

Dados do Empenho
Número do empenho: 119 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER
Conta de Despesa: 3391.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Natureza da despesa: RPPS-CONTRIB.PATRONAL
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ALÍQUOTA AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL CFE. FOLHA PAGTO MES 02/25 0,00 247,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 ALÍQUOTA AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL CFE. FOLHA PAGTO MES 02/25 247,15
28/02/2025 CFE. FOLHA PAGTO 02/25 247,15
18/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 247,15
30/04/2025 VALOR ANULADO REF. LANÇTO EM CONTA INCORRETA -247,15
30/04/2025 VALOR ANULADO REF. LANÇTO EM CONTA INCORRETA -247,15
30/04/2025 VALOR ANULADO REF. LANÇTO EM CONTA INCORRETA -247,15
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.