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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARICEL CUNHA VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 144 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: HONORARIOS DENTISTAS
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. 0,00 785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. 785,00
18/03/2025 SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. 785,00
18/03/2025 Cfe. INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER, retido na Nota de Empenho 144/2025, MARICEL CUNHA VARGAS 86,35
18/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2025 MARICEL CUNHA VARGAS - 14 698,65
TOTAL 785,00 785,00 785,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER 18/03/2025 86,35 Lançada
TOTAL   86,35