Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARICEL CUNHA VARGAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
144 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
HONORARIOS DENTISTAS |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. |
0,00 |
785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2025 |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. |
785,00 |
|
|
18/03/2025 |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. |
|
785,00 |
|
18/03/2025 |
Cfe. INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER, retido na Nota de Empenho 144/2025, MARICEL CUNHA VARGAS |
|
|
86,35 |
18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 144/2025
MARICEL CUNHA VARGAS - 14 |
|
|
698,65 |
TOTAL |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER |
18/03/2025 |
86,35 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
86,35 |
|
|