Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PROTEGER E PREVENIR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
148 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO/VACINAS PRESTADO AOS FILIADOS, CFE NFS-E 2025484. |
0,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO/VACINAS PRESTADO AOS FILIADOS, CFE NFS-E 2025484. |
1.170,00 |
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20/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025484; |
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1.170,00 |
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20/03/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 148/2025, PROTEGER E PREVENIR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA |
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14,04 |
20/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2025
PROTEGER E PREVENIR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA - 300289 |
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1.155,96 |
TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER |
20/03/2025 |
14,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,04 |
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