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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROTEGER E PREVENIR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 148 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO/VACINAS PRESTADO AOS FILIADOS, CFE NFS-E 2025484. 0,00 1.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO/VACINAS PRESTADO AOS FILIADOS, CFE NFS-E 2025484. 1.170,00
20/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025484; 1.170,00
20/03/2025 Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 148/2025, PROTEGER E PREVENIR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA 14,04
20/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2025 PROTEGER E PREVENIR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA - 300289 1.155,96
TOTAL 1.170,00 1.170,00 1.170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER 20/03/2025 14,04 Lançada
TOTAL   14,04