Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MAKELI ROSSETTO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
Conta de Despesa: |
3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA |
Natureza da despesa: |
REEMBOLSO FILIADOS |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS PELA SUA FILHA/DEPENDENTE, CONFORME RECIBO. |
0,00 |
106,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2025 |
REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS PELA SUA FILHA/DEPENDENTE, CONFORME RECIBO. |
106,00 |
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26/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 1660831; |
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106,00 |
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04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2025
MAKELI ROSSETTO DA SILVA - 300472 |
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106,00 |
TOTAL |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.