Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER

Dados do Empenho
Número do empenho: 174 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: FOLHA PAGAMENTO
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE PESSOAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO REFERENTE FOLHA PGTO. MES 032025 0,00 1.036,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 EMPENHO PREVIO REFERENTE FOLHA PGTO. MES 032025 1.036,20
31/03/2025 CFE. FOLHA DE PAGTO MES 03/2025 1.036,20
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 1.036,20
TOTAL 1.036,20 1.036,20 1.036,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.