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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER

Dados do Empenho
Número do empenho: 256 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE PESSOAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER
Conta de Despesa: 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
Natureza da despesa: RPPS-CONTRIB.PATRONAL
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL - ALÍQUOTA REF. FOLHA FÉRIAS MES 04/25 0,00 383,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL - ALÍQUOTA REF. FOLHA FÉRIAS MES 04/25 383,46
30/04/2025 CFE. FOLHA FÉRIAS MES 04/25 383,46
TOTAL 383,46 383,46 0,00
SALDO A PAGAR 383,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.