Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
259 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR |
Natureza da despesa: |
RPPS-CONTRIB.PATRONAL |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR ALÍQUOTA SUPLEMENTAR AMORT.PASSICVO ATUARIAL REF.FOLHA MES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO QUE ESTAVA LANÇADA EM CONTA INCORRETA |
0,00 |
753,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2025 |
VALOR ALÍQUOTA SUPLEMENTAR AMORT.PASSICVO ATUARIAL REF.FOLHA MES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO QUE ESTAVA LANÇADA EM CONTA INCORRETA |
753,95 |
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30/04/2025 |
CFE. FOLHA PAGTO |
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753,95 |
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30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
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753,95 |
TOTAL |
753,95 |
753,95 |
753,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.