Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPESER |
Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
Natureza da despesa: |
MANUT. SOFTWARE CONTABILIDADE |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMN SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CFE NFS-E 23010. |
0,00 |
2.059,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMN SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CFE NFS-E 23010. |
2.059,91 |
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24/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/23010; |
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2.059,91 |
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24/01/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 27/2025, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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98,88 |
05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 242 |
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1.961,03 |
TOTAL |
2.059,91 |
2.059,91 |
2.059,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER |
24/01/2025 |
98,88 |
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Lançada |
TOTAL |
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98,88 |
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