Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
301 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |
Unidade: |
FUNCOES INERENTES AO FUNDO - FAP |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTE AO FUNDO |
Conta de Despesa: |
3391.93.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO 50% DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER REF. MÊS 04/2025 |
0,00 |
16.250,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
REEMBOLSO 50% DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER REF. MÊS 04/2025 |
16.250,91 |
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30/05/2025 |
CFE. FOLHA PAGTO MÊS 04/25 |
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16.250,91 |
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TOTAL |
16.250,91 |
16.250,91 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
16.250,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.