Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SCHERER LIMA COLLARES & SAMPAIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
347 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
HONORARIOS MEDICOS |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MEDICA/CIRURGICA, CFE NFS-E 2025321. |
0,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MEDICA/CIRURGICA, CFE NFS-E 2025321. |
7.000,00 |
|
|
23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025321; |
|
7.000,00 |
|
23/06/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 347/2025, SCHERER LIMA COLLARES & SAMPAIO LTDA |
|
|
105,00 |
23/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 347/2025
SCHERER LIMA COLLARES & SAMPAIO LTDA - 300471 |
|
|
6.895,00 |
TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER |
23/06/2025 |
105,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
105,00 |
|
|