Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
359 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
Natureza da despesa: |
IGAM |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO E JURÍDICA, CFE NF 2025/754. |
0,00 |
766,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO E JURÍDICA, CFE NF 2025/754. |
766,66 |
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30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025754; |
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766,66 |
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30/06/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 359/2025, INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA |
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36,80 |
TOTAL |
766,66 |
766,66 |
36,80 |
SALDO A PAGAR |
729,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER |
30/06/2025 |
36,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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36,80 |
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