Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE PESSOAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
RPPS-CONTRIB.PATRONAL |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO REF.FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025 |
0,00 |
2.113,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
EMPENHO PREVIO REF.FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025 |
2.113,74 |
|
|
31/01/2025 |
CFE. FOLHA PAGTO MES 01/2025 |
|
2.113,74 |
|
20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
|
|
2.113,74 |
TOTAL |
2.113,74 |
2.113,74 |
2.113,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.