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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INTERVASC SERVICOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 426 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: HONORARIOS MEDICOS
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA/CIRÚRGICA, CFE NFS-E 202598. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA/CIRÚRGICA, CFE NFS-E 202598. 10.000,00
23/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº PS/202598; 10.000,00
23/07/2025 Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 426/2025, INTERVASC SERVICOS MEDICOS LTDA 150,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 150,00
SALDO A PAGAR 9.850,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER 23/07/2025 150,00 Lançada
TOTAL   150,00