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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5 Data de lançamento: 06/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONSULTAS E EXAMES
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. NFS-E 2025185. 0,00 583,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2025 SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. NFS-E 2025185. 583,99
06/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025185; 583,99
15/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2025 ASSOCIACAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA - 300453 583,99
TOTAL 583,99 583,99 583,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.