Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DA CAPESER EM SERVIÇOS HOSPITALARES, CFE NFS-E 202542698. |
0,00 |
615,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DA CAPESER EM SERVIÇOS HOSPITALARES, CFE NFS-E 202542698. |
615,96 |
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29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/202542698;
REF. EMPENHO 501/2025
76 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
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615,96 |
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TOTAL |
615,96 |
615,96 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
615,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.