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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST.PENS SERV.CAPESER

Dados do Empenho
Número do empenho: 511 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTO FERIAS 08/2025 0,00 1.642,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 VENCIMENTO FERIAS 08/2025 1.642,55
29/08/2025 CFE. FOLHA DE PAGTO FÉRIAS 1.642,55
29/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2025 CAIXA DE ASSIST.PENS SERV.CAPESER - 6904 1.642,55
29/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2025 CAIXA DE ASSIST.PENS SERV.CAPESER - 6904 1.642,55
29/08/2025 VALOR ANULADO REF. LÇTO EM CONTA BANCÁRIA INCORRETA -1.642,55
TOTAL 1.642,55 1.642,55 1.642,55
SALDO A PAGAR 0,00