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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER

Dados do Empenho
Número do empenho: 529 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: FOLHA PAGAMENTO
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER
Conta de Despesa: 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa: VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA PAGTO.MÊS: 08/2025 0,00 300,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA PAGTO.MÊS: 08/2025 300,05
29/08/2025 CFE. FOLHA DE PAGTO MES 08/2025 300,05
29/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 529/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 300,05
29/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 529/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 300,05
29/08/2025 VALOR ANULADO REF. LÇTO EM CONTA BANCÁRIA INCORRETA -300,05
TOTAL 300,05 300,05 300,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.