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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 619 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONSULTAS E EXAMES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. NFS-E 202512075. 0,00 754,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. NFS-E 202512075. 754,06
01/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº PS/202512075; REF. EMPENHO 619/2025 300453 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA 754,06
TOTAL 754,06 754,06 0,00
SALDO A PAGAR 754,06