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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDETE TEREZINHA MACHRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 693 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: GABINETE DO DIRETOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER
Conta de Despesa: 3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA
Natureza da despesa: REEMBOLSO FILIADOS
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE 50% DO VALOR COM SERVIÇOS DE ANESTESIA EM FUNÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO PELA FILIADA, CFE NFS-E EMITIDA PELA SIA SERVIÇO INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA. 0,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 REEMBOLSO DE 50% DO VALOR COM SERVIÇOS DE ANESTESIA EM FUNÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO PELA FILIADA, CFE NFS-E EMITIDA PELA SIA SERVIÇO INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA. 900,00
04/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº PS/20251941; REF. EMPENHO 693/2025 300122 - CLAUDETE TEREZINHA MACHRY 900,00
TOTAL 900,00 900,00 0,00
SALDO A PAGAR 900,00