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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ITAMAR SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: GABINETE DO DIRETOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER
Conta de Despesa: 3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA
Natureza da despesa: REEMBOLSO FILIADOS
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE 50% DO VALOR COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO/UROLOGICO REALIZADO AO FILIADO, CFE NFS-E 202531, EMITIDA PELA UROMED CLINICA MEDICA LTDA. 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 REEMBOLSO DE 50% DO VALOR COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO/UROLOGICO REALIZADO AO FILIADO, CFE NFS-E 202531, EMITIDA PELA UROMED CLINICA MEDICA LTDA. 2.250,00
04/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº PS/202531; 2.250,00
21/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2025 ITAMAR SANTOS - 657 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.