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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER

Dados do Empenho
Número do empenho: 723 Data de lançamento: 30/11/2025
Tipo de empenho: FOLHA PAGAMENTO
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE PESSOAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO REFERENTE FOLHA PGTO. MES 11/2025 0,00 4.287,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2025 EMPENHO PREVIO REFERENTE FOLHA PGTO. MES 11/2025 4.287,58
30/11/2025 CFE. FOLHA DE PAGTO MES 11/25 4.287,58
30/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 723/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 4.287,58
TOTAL 4.287,58 4.287,58 4.287,58
SALDO A PAGAR 0,00