Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES CFE NFS-E Nº 202512537. |
0,00 |
7.565,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES CFE NFS-E Nº 202512537. |
7.565,70 |
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26/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/202512537; |
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7.565,70 |
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16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025
ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO - 46 |
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7.220,15 |
16/04/2025 |
Conforme Relatório de Glosa nº 09/2025. |
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-345,55 |
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16/04/2025 |
Valor Anulado conforme Relatório de Glosa nº 09/2025. |
-345,55 |
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TOTAL |
7.220,15 |
7.220,15 |
7.220,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.