Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
90 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EXAMES RADIOLOGICOS |
Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS PELOS FILIADOS CFE. NFS-E 20254925. |
0,00 |
2.773,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS PELOS FILIADOS CFE. NFS-E 20254925. |
2.773,88 |
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27/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/20254925; |
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2.773,88 |
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27/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 90/2025, CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA KOZMA |
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41,61 |
21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2025
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA KOZMA - 92 |
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1.300,00 |
21/03/2025 |
Conforme Relatóprio de Glosa nº 06/2025. |
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-1.432,27 |
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21/03/2025 |
Valor anulado conforme Relatório de Glosa nº 06/2025. |
-1.432,27 |
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TOTAL |
1.341,61 |
1.341,61 |
1.341,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER |
27/02/2025 |
41,61 |
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Lançada |
TOTAL |
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41,61 |
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