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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARICEL CUNHA VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 118 Data de lançamento: 04/03/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: HONORARIOS DENTISTAS
Fonte de Recurso: 1799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2026 SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. 420,00
04/03/2026 SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. 420,00
04/03/2026 Cfe. INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER, retido na Nota de Empenho 118/2026, MARICEL CUNHA VARGAS 46,20
04/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2026 MARICEL CUNHA VARGAS - 14 373,80
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER 04/03/2026 46,20 Lançada
TOTAL   46,20