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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER

Dados do Empenho
Número do empenho: 145 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: FOLHA PAGAMENTO
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: GABINETE DO DIRETOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER
Conta de Despesa: 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa: VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: 1799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CFE. FOLHA DE PAGTO. MÊS: 03/2026 3.997,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 CFE. FOLHA DE PAGTO. MÊS: 03/2026 3.997,36
31/03/2026 CFE. FOLHA DE PAGTO MES 03/2026 3.997,36
31/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 3.997,36
TOTAL 3.997,36 3.997,36 3.997,36
SALDO A PAGAR 0,00