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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER

Dados do Empenho
Número do empenho: 178 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE PESSOAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: 1799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES 04/2026 2.499,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES 04/2026 2.499,84
31/03/2026 CFE. FOLHA PAGTO FERIAS 2.499,84
31/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER 6%, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração 329,10
31/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração 511,94
31/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 1.658,80
31/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 1.658,80
31/03/2026 VALOR ANULADO REF. LANÇTO EM CONTA BANCÁRIA INCORRETA -1.658,80
TOTAL 2.499,84 2.499,84 2.499,84
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Contribuição Servidores Ativos para Assistência Médica 31/03/2026 329,10 Lançada
RPPS - FAP - RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER 31/03/2026 511,94 Lançada
TOTAL   841,04