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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER

Dados do Empenho
Número do empenho: 214 Data de lançamento: 01/04/2026
Tipo de empenho: FOLHA PAGAMENTO
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE PESSOAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: 1799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO REFERENTE FOLHA PGTO. MES 04/2026 728,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2026 EMPENHO PREVIO REFERENTE FOLHA PGTO. MES 04/2026 728,11
01/04/2026 CFE. FOLHA PAGTO FERIAS 728,11
TOTAL 728,11 728,11 0,00
SALDO A PAGAR 728,11