Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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153 | 26/08/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 2.313,87 | 2.313,87 | 0,00 |
Sub-total | 2.313,87 | 2.313,87 | 0,00 | ||
Total | 8.690.815,34 | 8.690.815,34 | 7.863.625,93 |
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