Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST MAQ. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
100 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE APOSENTADORIAS EM PENSÕES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2024 |
SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE APOSENTADORIAS EM PENSÕES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN. |
110,00 |
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18/06/2024 |
LIQUIDADO POR NICOLINO DALLA NORA JUNIOR - SETOR DE APOSENTADORIAS E PENSÕES.- NF Nº 9685 |
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110,00 |
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04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2024
DISMAQUINAS ASSIST MAQ. LTDA - 142 |
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104,50 |
04/07/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 100/2024 |
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5,50 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
04/07/2024 |
5,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,50 |
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