Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
70 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA |
Conta de Despesa: |
3190.03.03.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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0,00 |
426,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
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426,38 |
|
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24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2025 |
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426,38 |
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TOTAL |
426,38 |
426,38 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
426,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.