Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
84 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA |
Conta de Despesa: |
3190.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
|
0,00 |
410.176,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2025 |
|
410.176,48 |
|
|
07/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO |
|
410.176,48 |
|
08/05/2025 |
Pagamento de Empenho 84/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
|
|
410.176,48 |
TOTAL |
410.176,48 |
410.176,48 |
410.176,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.