Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
APOSENTADORIAS - RPPS - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
02 FUNDO DE APOSENTADORIA PENSAO DOS SERVIDORES |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
Fundo aposentadora e pensao dos servidores |
Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO FOLHA INATIVOS, REF folha FEVEREIRO |
0,00 |
9.348,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA INATIVOS, REF folha FEVEREIRO |
9.348,26 |
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22/02/2024 |
PROVENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 |
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9.348,26 |
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22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS., Setor: PENSIONISTAS, Centro de Custo: PENSIONISTAS |
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535,07 |
22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL., Setor: PENSIONISTAS, Centro de Custo: PENSIONISTAS |
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753,63 |
29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 6/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.059,56 |
TOTAL |
9.348,26 |
9.348,26 |
9.348,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IPERGS Servidores |
22/02/2024 |
535,07 |
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Lançada |
Consignação CEF |
22/02/2024 |
753,63 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.288,70 |
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