Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA INATIVOS, REF FOLHA abril |
162.057,40 |
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28/04/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2025 |
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162.057,40 |
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28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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299,76 |
28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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322,47 |
28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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1.486,20 |
28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO JUDICIAL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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1.897,50 |
28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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5.281,91 |
28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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6.170,04 |
28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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8.742,45 |
28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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9.948,58 |
30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 13/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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127.908,49 |
TOTAL |
162.057,40 |
162.057,40 |
162.057,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.