Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: GUSTAVO P. SABALLOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
427 |
Data de lançamento: |
12/08/2014 |
Tipo de empenho: |
EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA |
Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
Unidade: |
ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte das Atividades do Conselho IMPAS |
Conta de Despesa: |
3390.36.34.00.00.00 - SERVICOS PERICIAS MEDICAS P/BENEFICIOS |
Natureza da despesa: |
PGTO PERICIA |
Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGAMENTO DE PERICIA MEDICA REALIZADA SERVIDORA LOURDES TEREZINHA GORGEN. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2014 |
REF. PAGAMENTO DE PERICIA MEDICA REALIZADA SERVIDORA LOURDES TEREZINHA GORGEN. |
80,00 |
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12/08/2014 |
REF. PAGAMENTO DE PERICIA MEDICA REALIZADA SERVIDORA LOURDES TEREZINHA GORGEN.
LIQUIDADO POR LEANDRO PARA PAGAMENTO DE PERICIA. |
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80,00 |
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13/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850241
PAGTO. REF. EMPENHO 427/2014
GUSTAVO P. SABALLOS - 922 |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.