Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
148 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL |
Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
Pagamento de Benefícios Previdencários aos Segurados do RPPS-Executivo |
Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
PAGTO APOSENTADORIA |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA FOLHA, MÊS 10/2024 |
0,00 |
4.398,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA FOLHA, MÊS 10/2024 |
4.398,12 |
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30/10/2024 |
REF. A PAGAMENTO DA FOLHA DE 10/2024. |
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4.398,12 |
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30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2024
DIVERSOS SERVIDORES - 3166 |
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4.398,12 |
TOTAL |
4.398,12 |
4.398,12 |
4.398,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.