Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA |
Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
Unidade: |
ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Atividades Administrat.do Conselho IMPAS |
Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS |
Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
REF. A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
215,00 |
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28/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
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215,00 |
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28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2024
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 4229 |
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215,00 |
TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.