Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
99 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA |
Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Transferências |
Projeto / Atividade: |
Despesas com Compensação Financeira |
Conta de Despesa: |
3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Natureza da despesa: |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INSS |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP. 05/2024. |
0,00 |
14.801,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
REF. A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP. 05/2024. |
14.801,74 |
|
|
05/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP. 05/2024. |
|
14.801,74 |
|
05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 99/2024
INSS - 35 |
|
|
14.801,74 |
05/07/2024 |
EMPENHO LANÇADO EQUIVOCADAMENTE |
|
|
-14.801,74 |
TOTAL |
14.801,74 |
14.801,74 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
14.801,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.