Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
Despesas com Compensação Financeira |
| Conta de Despesa: |
3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
| Natureza da despesa: |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INSS |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP 08/2025. |
0,00 |
134.703,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
REF. A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP 08/2025. |
134.703,00 |
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| 02/10/2025 |
LIQUIDADO REF. A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP 08/2025. |
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134.703,00 |
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| 06/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025
INSS - 35 |
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134.703,00 |
| TOTAL |
134.703,00 |
134.703,00 |
134.703,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.