Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
63 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
Órgão: |
RPPS |
Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Fundo de Previdência Social Municipal |
Conta de Despesa: |
3190.96.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHAoutubro/2016 |
0,00 |
6.683,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHAoutubro/2016 |
6.683,33 |
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27/10/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. |
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6.683,33 |
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27/10/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Locais não Vinculados, Centro de Custo: Cedidos RPPS |
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1.167,55 |
27/10/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Locais não Vinculados, Centro de Custo: Cedidos RPPS |
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25,23 |
27/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 63/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 3891 |
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5.490,55 |
TOTAL |
6.683,33 |
6.683,33 |
6.683,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CEF - Consignados |
27/10/2016 |
1.167,55 |
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Lançada |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/10/2016 |
25,23 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.192,78 |
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